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- 000 01849nam0 2200301 450
- 010 __ |a 978-7-203-12829-8 |d CNY88.00
- 100 __ |a 20240724d2024 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 企业内部会计控制与全面预算管理研究 |A qi ye nei bu kuai ji kong zhi yu quan mian yu suan guan li yan jiu |f 赵振虹, 李征阳, 赖寒著
- 210 __ |a 太原 |c 山西人民出版社 |d 2024
- 314 __ |a 赵振虹, 女, 汉族, 1978年生, 宁夏中卫人, 研究生毕业于宁夏大学, 现任宁夏医科大学总医院财务处处长。2018年入选国家卫健委第一批经济管理后备领军人才:2021年当选中国医院协会医院经济专业委员会第三届委员会委员:2019年荣获宁夏卫健委“全区改善医疗服务行动优秀医务工作者”称号, 2021年荣获宁夏财政厅“全区先进会计工作者“称号。李征阳, 男, 汉族, 1992年生, 2017年毕业于日本兵库县立大学会计研究科, 2020年取得法律职业从业资格证, 具有较强的法学、会计学功底。现就职于河北唐山工业职业技术学院管理工程系。赖寒, 男,四川托普信息技术职业学院讲师,主要研究方向为金融与财务管理。近年来主要讲授财经应用文写作、经济学基础、经济法、证券投资分析等课程;以第一作者在《商情》财税月刊》质量管理》等期刊上发表论文4篇, 以第二作者在《速读》发表论文1篇。
- 320 __ |a 有书目 (第196-197页)
- 330 __ |a 本书首先讲述了企业内部控制的原理方法、控制活动以及风险评估, 其次探讨了内部的审计与控制评价, 最后叙述了全面预算管理的知识、编制与创新发展等。主要内容包括: 内部控制的基本原理 ; 内部控制的目标、原则与方法、设计等。
- 606 0_ |a 企业管理 |A qi ye guan li |x 内部审计 |x 研究
- 606 0_ |a 企业管理 |A qi ye guan li |x 预算管理 |x 研究
- 701 _0 |a 赵振虹, |A zhao zhen hong |f 1978- |4 著
- 701 _0 |a 李征阳, |A li zheng yang |f 1992- |4 著
- 701 _0 |a 赖寒 |A lai han |4 著
- 801 _0 |a CN |b WFKJXY |c 20240826
- 905 __ |a WFKJXY |d F239.45/37