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- 010 __ |a 978-7-115-59374-0 |d CNY108.00
- 100 __ |a 20220831d2022 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 内部审计工作指南 |A nei bu shen ji gong zuo zhi nan |e 穿透实务核心, 进阶数智应用, 精益审计管理 |f 郭长水, 纪新伟主编
- 210 __ |a 北京 |c 人民邮电出版社 |d 2022
- 215 __ |a 27, 371页 |c 图 |d 24cm
- 225 2_ |a 内部审计工作法系列 |A nei bu shen ji gong zuo fa xi lie
- 330 __ |a 本书从内部审计发展、演变的脉络出发,应用内部审计理论、管理学理论等相关学科知识,阐述了现代内部审计业务的内涵和外延,展开了对财政财务收支审计、经济活动审计、内部控制审计、风险管理审计等核心审计类型的论述,并以上述审计类型为基础,探讨了内部审计程序和方法、进阶数智应用的路径以及内部审计部门的管理等。
- 410 _0 |1 2001 |a 内部审计工作法系列
- 517 1_ |a 穿透实务核心, 进阶数智应用, 精益审计管理 |A chuan tou shi wu he xin, jin jie shu zhi ying yong, jing yi shen ji guan li
- 606 0_ |a 内部审计 |A nei bu shen ji |j 指南
- 701 _0 |a 郭长水 |A guo chang shui |4 主编
- 701 _0 |a 纪新伟 |A ji xin wei |4 主编
- 801 _0 |a CN |b WFKJXY |c 20230724
- 905 __ |a WFKJXY |d F239.45/23