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- 010 __ |a 978-7-115-61192-5 |d CNY54.00
- 100 __ |a 20230704d2023 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 内部审计 |A nei bu shen ji |e 理论基础 工作流程 案例详解 |f 袁小勇, 王茂林主编
- 210 __ |a 北京 |c 人民邮电出版社 |d 2023
- 215 __ |a 189页 |c 图 |d 26cm
- 330 __ |a 本书以我国内部审计具体准则及内部审计实务指南为依据, 参考《国际内部审计专业实务框架》 (2017) 的部分先进理念, 全面系统地介绍了内部审计的基本原理与方法体系。本书包含三个部分共十三章, 第一部分, 阐述内部审计的基础知识和基本原理 (第一章至第三章: 内部审计的性质与使命、内部审计机构与人员、内部审计的业务类型), 第二部分, 闹述内部审计的工作流程与技术方法 (第四章至第八章: 内部审计的基本程序、审计证据的获取与评价、审计发现与建议、审计报告、内部审计管理: 第三部分, 闸述当前内部审计的热点实务 (第九章至第十三章: 内部控制审计、风险管理审计、公司治理审计、舞弊审计专题、内部审计展望)。
- 517 1_ |a 理论基础 工作流程 案例详解 |A li lun ji chu gong zuo liu cheng an li xiang jie
- 606 0_ |a 内部审计 |A nei bu shen ji |x 高等学校
- 701 _0 |a 袁小勇 |A yuan xiao yong |4 主编
- 701 _0 |a 王茂林 |A wang mao lin |4 主编
- 801 _0 |a CN |b WFKJXY |c 20240714
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