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- 010 __ |a 978-7-115-62328-7 |d CNY69.80
- 100 __ |a 20230920d2023 em y0chiy50 ea
- 200 1_ |a 审计与内控管理工作手册 |A shen ji yu nei kong guan li gong zuo shou ce |f 车彐娟著
- 210 __ |a 北京 |c 人民邮电出版社 |d 2023
- 215 __ |a 177页 |c 图 |d 26cm
- 225 2_ |a 弗布克工作手册系列 |A fu bu ke gong zuo shou ce xi lie
- 314 __ |a 车彐娟, 中级会计师, 毕业于河北科技师范学院财务管理专业, 9年财务会计工作经验。
- 330 __ |a 本书作者立足多年实践经验, 系统地梳理了企业审计和内控工作关键点, 以工作手册的形式, 详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、内部控制体系建设、内部控制制度、内部控制流程设计、内部控制的检查监督、内部控制评价, 内控与内审、风险管理、合规一体化建设等内容。随书附赠实用图表、示例、模板, 读者可以下载使用。
- 410 _0 |1 2001 |a 弗布克工作手册系列
- 606 0_ |a 企业管理 |A qi ye guan li |x 内部审计 |j 手册
- 701 _0 |a 车彐娟 |A che ji juan |4 著
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