-
中文图书1.内部审计数字化转型:方法论与实践:methodology and practice F239.45/42
馆藏复本:3
可借复本:3 (澳) 林祖辉 ... [等] 著
机械工业出版社 2024
(0) 馆藏 -
中文图书2.内部审计:理论基础 工作流程 案例详解 F239.45/33
馆藏复本:3
可借复本:3 袁小勇, 王茂林主编
人民邮电出版社 2023
(0) 馆藏 -
中文图书3.慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型 F239.45/32
馆藏复本:3
可借复本:3 杨玲玲, 肖竞主编
人民邮电出版社 2023
(0) 馆藏 -
中文图书4.内部审计.2版 F239.45/30
馆藏复本:2
可借复本:2 李冬辉主编
上海财经大学出版社 2022
(0) 馆藏 -
中文图书5.内部审计实务操作从入门到实战 F239.45/28
馆藏复本:3
可借复本:3 惠增强编著
人民邮电出版社 2022
(0) 馆藏 -
中文图书6.内部审计学.2版 F239.45/27
馆藏复本:2
可借复本:2 沈征编著
电子工业出版社 2022
(0) 馆藏 -
中文图书7.内部审计思维与沟通:发现审计问题、克服沟通障碍、实现审计价值 F239.45/26
馆藏复本:3
可借复本:3 袁小勇, 林云忠主编
人民邮电出版社 2022
(0) 馆藏 -
中文图书8.内部审计情景案例:理解审计行为,辨析审计决策 F239.45/25
馆藏复本:3
可借复本:3 刘红生, 袁小勇主编
人民邮电出版社 2022
(0) 馆藏 -
中文图书9.内部审计工作指南:穿透实务核心, 进阶数智应用, 精益审计管理 F239.45/23
馆藏复本:3
可借复本:3 郭长水, 纪新伟主编
人民邮电出版社 2022
(0) 馆藏 -
中文图书10.增值型内部审计:提升经营效率、强化风险管理、促进价值再造 F239.45/22
馆藏复本:3
可借复本:3 周平,荣欣主编
人民邮电出版社 2022
(0) 馆藏 -
中文图书11.内部审计的理论与实践研究 F239.45/21
馆藏复本:3
可借复本:3 何定洲著
汕头大学出版社 2023
(0) 馆藏 -
中文图书12.内部审计参与企业全面风险管理的路径研究 F272.35/23
馆藏复本:3
可借复本:3 臧慧萍著
经济管理出版社 2022
(0) 馆藏 -
中文图书13.增值:内部审计且行且思 F239.45-53/1
馆藏复本:1
可借复本:1 梁雄著
立信会计出版社 2019
(0) 馆藏 -
中文图书14.内审人员进阶之道:内部审计操作实务与案例解析 F239.45/12
馆藏复本:3
可借复本:3 牛恺著
人民邮电出版社 2018
(0) 馆藏 -
中文图书15.内部审计工作法 F239.45/11
馆藏复本:2
可借复本:2 谭丽丽, 罗志国等编著
机械工业出版社 2017
(0) 馆藏 -
中文图书16.现代内部审计 F239.45/5
馆藏复本:3
可借复本:3 鲍国明,刘力云主编
中国时代经济出版社 2014
(0) 馆藏

