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中文图书1.新时代油气田内部审计工作探索与实践 F239.62/7
馆藏复本:2
可借复本:2 《新时代油气田内部审计工作探索与实践》编委会编
石油工业出版社 2024
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中文图书2.企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析.第2版 F239.45/13=2
馆藏复本:2
可借复本:2 企业内部审计编审委员会编著
人民邮电出版社 2024
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中文图书3.行政事业单位审计数据分析:SQL为主+Python可视化 F239.66/22
馆藏复本:2
可借复本:2 康道, 朱秦, 古双军编著
中国农业大学出版社 2024
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中文图书4.科学事业单位内部控制建设实务 G322.2/18
馆藏复本:3
可借复本:3 董莲莲主编
中国农业大学出版社 2024
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中文图书5.国际内部审计专业实务框架 F239.45/44
馆藏复本:2
可借复本:2 中国内部审计协会译
中国财政经济出版社 2024
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中文图书6.现代财务管理与内部审计分析 F275/620
馆藏复本:2
可借复本:2 熊丽, 朱小清, 阚丽荣著
中国书籍出版社 2025
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中文图书7.强制性内部控制审计的治理效应研究:基于内部控制三大基本目标:based on the three basic goals of inter... F239.45/43
馆藏复本:2
可借复本:2 丁锐著
东北财经大学出版社 2024
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中文图书8.财务会计与内部审计研究 F234.4/214
馆藏复本:2
可借复本:2 周喜凤, 陈静, 李瑞玲著
经济日报出版社 2024
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中文图书9.智慧财务管理与内部审计研究 F275/608
馆藏复本:3
可借复本:3 季芳, 李敬阳, 许婧主编
吉林科学技术出版社 2024
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中文图书10.行政事业单位内部控制研究 F239.66/19
馆藏复本:2
可借复本:2 华炯著
光明日报出版社 2024
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中文图书11.内部审计数字化转型:方法论与实践:methodology and practice F239.45/42
馆藏复本:3
可借复本:3 (澳) 林祖辉 ... [等] 著
机械工业出版社 2024
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中文图书12.高校内部审计理论与实践研究 G647.5/57
馆藏复本:1
可借复本:1 肖矗著
吉林出版集团股份有限公司 2025
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中文图书13.一本书读懂内部审计:要点·实务·案例 F239.45/41
馆藏复本:3
可借复本:3 王雁飞,王新星编著
化学工业出版社 2024
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中文图书14.审计与内控管理工作手册 F239.45/34
馆藏复本:3
可借复本:3 车彐娟著
人民邮电出版社 2023
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中文图书15.税务系统督察内审岗位通关宝典及全真模拟测试 F239.64/2
馆藏复本:2
可借复本:2 本书编写组主编
中国商业出版社 2023
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中文图书16.内部控制审计实务指南 F239.45/40
馆藏复本:3
可借复本:3 高雅青, 李三喜, 施莹华主编
人民邮电出版社 2024
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中文图书17.企业内部审计实务指南:审计流程、查证方法、案例示范 F239.45/39
馆藏复本:3
可借复本:3 本书编委会编
地震出版社 2023
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中文图书18.企业数字化赋能内部审计转型实践探索 F239.45/38
馆藏复本:3
可借复本:3 徐严著
天津科学技术出版社 2024
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中文图书19.企业内部会计控制与全面预算管理研究 F239.45/37
馆藏复本:2
可借复本:2 赵振虹, 李征阳, 赖寒著
山西人民出版社 2024
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中文图书20.内部控制与银行管理实践研究 F239.65/12
馆藏复本:2
可借复本:2 杨增生著
中国纺织出版社有限公司 2023
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