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中文图书1.企业内部审计实务详解:审计程序+实战技法+案例解析.第2版 F239.45/13=2
馆藏复本:2
可借复本:2 企业内部审计编审委员会编著
人民邮电出版社 2024
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中文图书2.国际内部审计专业实务框架 F239.45/44
馆藏复本:2
可借复本:2 中国内部审计协会译
中国财政经济出版社 2024
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中文图书3.现代财务管理与内部审计分析 F275/620
馆藏复本:2
可借复本:2 熊丽, 朱小清, 阚丽荣著
中国书籍出版社 2025
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中文图书4.财务会计与内部审计研究 F234.4/214
馆藏复本:2
可借复本:2 周喜凤, 陈静, 李瑞玲著
经济日报出版社 2024
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中文图书5.强制性内部控制审计的治理效应研究:基于内部控制三大基本目标:based on the three basic goals of inter... F239.45/43
馆藏复本:2
可借复本:2 丁锐著
东北财经大学出版社 2024
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中文图书6.智慧财务管理与内部审计研究 F275/608
馆藏复本:3
可借复本:3 季芳, 李敬阳, 许婧主编
吉林科学技术出版社 2024
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中文图书7.内部审计数字化转型:方法论与实践:methodology and practice F239.45/42
馆藏复本:3
可借复本:3 (澳) 林祖辉 ... [等] 著
机械工业出版社 2024
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中文图书8.一本书读懂内部审计:要点·实务·案例 F239.45/41
馆藏复本:3
可借复本:3 王雁飞,王新星编著
化学工业出版社 2024
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中文图书9.审计与内控管理工作手册 F239.45/34
馆藏复本:3
可借复本:3 车彐娟著
人民邮电出版社 2023
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中文图书10.内部控制审计实务指南 F239.45/40
馆藏复本:3
可借复本:3 高雅青, 李三喜, 施莹华主编
人民邮电出版社 2024
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中文图书11.企业内部审计实务指南:审计流程、查证方法、案例示范 F239.45/39
馆藏复本:3
可借复本:3 本书编委会编
地震出版社 2023
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中文图书12.企业数字化赋能内部审计转型实践探索 F239.45/38
馆藏复本:3
可借复本:3 徐严著
天津科学技术出版社 2024
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中文图书13.企业内部会计控制与全面预算管理研究 F239.45/37
馆藏复本:2
可借复本:2 赵振虹, 李征阳, 赖寒著
山西人民出版社 2024
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中文图书14.风险导向内部审计与企业风险管理 F239.45/36
馆藏复本:2
可借复本:2 王海龙, 王京文著
经济科学出版社 2023
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中文图书15.一本书读懂内部审计 F239.45/35
馆藏复本:3
可借复本:3 孙伟航著
红旗出版社 2023
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中文图书16.内部审计:理论基础 工作流程 案例详解 F239.45/33
馆藏复本:3
可借复本:3 袁小勇, 王茂林主编
人民邮电出版社 2023
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中文图书17.慧眼识数:内部审计赋能企业数字化转型 F239.45/32
馆藏复本:3
可借复本:3 杨玲玲, 肖竞主编
人民邮电出版社 2023
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中文图书18.内部会计控制规范(第二辑)学习读本 F231.6-65/1
馆藏复本:25
可借复本:6 袁淳编著
中国市场出版社 2004
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中文图书19.内部控制与内部审计 F272.3/220
馆藏复本:3
可借复本:3 王天,贾海俊,李林著
中国商务出版社 2023
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中文图书20.企业内部审计全流程实战从入门到实践 F239.45/31
馆藏复本:3
可借复本:3 屠建清编著
人民邮电出版社 2022
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