MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:2
- 题名/责任者:
- 企业内部会计控制与全面预算管理研究/赵振虹, 李征阳, 赖寒著
- 出版发行项:
- 太原:山西人民出版社,2024
- ISBN及定价:
- 978-7-203-12829-8/CNY88.00
- 载体形态项:
- 197页;26cm
- 个人责任者:
- 赵振虹, 1978- 著
- 个人责任者:
- 李征阳, 1992- 著
- 个人责任者:
- 赖寒 著
- 学科主题:
- 企业管理-内部审计-研究
- 学科主题:
- 企业管理-预算管理-研究
- 中图法分类号:
- F239.45
- 中图法分类号:
- F275
- 责任者附注:
- 赵振虹, 女, 汉族, 1978年生, 宁夏中卫人, 研究生毕业于宁夏大学, 现任宁夏医科大学总医院财务处处长。2018年入选国家卫健委第一批经济管理后备领军人才:2021年当选中国医院协会医院经济专业委员会第三届委员会委员:2019年荣获宁夏卫健委“全区改善医疗服务行动优秀医务工作者”称号, 2021年荣获宁夏财政厅“全区先进会计工作者“称号。李征阳, 男, 汉族, 1992年生, 2017年毕业于日本兵库县立大学会计研究科, 2020年取得法律职业从业资格证, 具有较强的法学、会计学功底。现就职于河北唐山工业职业技术学院管理工程系。赖寒, 男,四川托普信息技术职业学院讲师,主要研究方向为金融与财务管理。近年来主要讲授财经应用文写作、经济学基础、经济法、证券投资分析等课程;以第一作者在《商情》财税月刊》质量管理》等期刊上发表论文4篇, 以第二作者在《速读》发表论文1篇。
- 书目附注:
- 有书目 (第196-197页)
- 提要文摘附注:
- 本书首先讲述了企业内部控制的原理方法、控制活动以及风险评估, 其次探讨了内部的审计与控制评价, 最后叙述了全面预算管理的知识、编制与创新发展等。主要内容包括: 内部控制的基本原理 ; 内部控制的目标、原则与方法、设计等。
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索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F239.45/37 | 2199812 | 经济类书库-四楼西南 | 可借 | 经济类书库-四楼西南 | |
F239.45/37 | 2199813 | 经济类书库-四楼西南 | 可借 | 经济类书库-四楼西南 |
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