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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:30

题名/责任者:
审计与内控管理工作手册/车彐娟著
出版发行项:
北京:人民邮电出版社,2023
ISBN及定价:
978-7-115-62328-7/CNY69.80
载体形态项:
177页:图;26cm
丛编项:
弗布克工作手册系列
个人责任者:
车彐娟
学科主题:
企业管理-内部审计-手册
中图法分类号:
F239.45
一般附注:
普华文化 普华经管
责任者附注:
车彐娟, 中级会计师, 毕业于河北科技师范学院财务管理专业, 9年财务会计工作经验。
提要文摘附注:
本书作者立足多年实践经验, 系统地梳理了企业审计和内控工作关键点, 以工作手册的形式, 详细地介绍了审计工作管理、审计工作准备、审计工作实施、审计报告、后续审计与评价、内部控制体系建设、内部控制制度、内部控制流程设计、内部控制的检查监督、内部控制评价, 内控与内审、风险管理、合规一体化建设等内容。随书附赠实用图表、示例、模板, 读者可以下载使用。
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置
F239.45/34 2213001   经济类书库-四楼西南     可借 经济类书库-四楼西南
F239.45/34 2213002   经济类书库-四楼西南     可借 经济类书库-四楼西南
F239.45/34 2213003   经济类书库-四楼西南     可借 经济类书库-四楼西南
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