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MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:3

题名/责任者:
内部审计:理论基础 工作流程 案例详解/袁小勇, 王茂林主编
出版发行项:
北京:人民邮电出版社,2023
ISBN及定价:
978-7-115-61192-5/CNY54.00
载体形态项:
189页:图;26cm
其它题名:
理论基础 工作流程 案例详解
个人责任者:
袁小勇 主编
个人责任者:
王茂林 主编
学科主题:
内部审计-高等学校
中图法分类号:
F239.45
一般附注:
微课版
提要文摘附注:
本书以我国内部审计具体准则及内部审计实务指南为依据, 参考《国际内部审计专业实务框架》 (2017) 的部分先进理念, 全面系统地介绍了内部审计的基本原理与方法体系。本书包含三个部分共十三章, 第一部分, 阐述内部审计的基础知识和基本原理 (第一章至第三章: 内部审计的性质与使命、内部审计机构与人员、内部审计的业务类型), 第二部分, 闹述内部审计的工作流程与技术方法 (第四章至第八章: 内部审计的基本程序、审计证据的获取与评价、审计发现与建议、审计报告、内部审计管理: 第三部分, 闸述当前内部审计的热点实务 (第九章至第十三章: 内部控制审计、风险管理审计、公司治理审计、舞弊审计专题、内部审计展望)。
全部MARC细节信息>>
索书号 条码号 年卷期 馆藏地 书刊状态 还书位置
F239.45/33 2212310   经济类书库-四楼西南     可借 经济类书库-四楼西南
F239.45/33 2212311   经济类书库-四楼西南     可借 经济类书库-四楼西南
F239.45/33 2212312   经济类书库-四楼西南     可借 经济类书库-四楼西南
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