MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:27
- 题名/责任者:
- 一本书读懂内部审计:要点·实务·案例/王雁飞,王新星编著
- 出版发行项:
- 北京:化学工业出版社,2024
- ISBN及定价:
- 978-7-122-45915-2/CNY88.00
- 载体形态项:
- 332页;26cm
- 丛编项:
- 财务人员进阶之道实战丛书
- 个人责任者:
- 王雁飞 编著
- 个人责任者:
- 王新星 编著
- 学科主题:
- 企业管理-内部审计-研究
- 中图法分类号:
- F239.45
- 提要文摘附注:
- 本书包括内审人员岗位认知、内部审计工作流程及操作、销售与收款业务内控审计实务、采购与付款业务内控审计实务、生产制造业务内控审计实务、存货业务内控审计实务、资金管理内控审计实务、业务经营绩效内控审计实务、信息系统内控审计实务和内部经济责任审计10个章节,对日常应知的内部审计知识进行了系统解读,并辅以案例参考。
- 使用对象附注:
- 本书适用于企业管理研究者
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
| F239.45/41 | 2273998 | 经济类书库-四楼西南
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可借 | 经济类书库-四楼西南 | |
| F239.45/41 | 2273999 | 经济类书库-四楼西南
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可借 | 经济类书库-四楼西南 | |
| F239.45/41 | 2274000 | 经济类书库-四楼西南
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可借 | 经济类书库-四楼西南 |
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经济类书库-四楼西南