MARC状态:审校 文献类型:中文图书 浏览次数:8
- 题名/责任者:
- 内部控制审计实务指南/高雅青, 李三喜, 施莹华主编
- 出版发行项:
- 北京:人民邮电出版社,2024
- ISBN及定价:
- 978-7-115-63215-9/CNY89.00
- 载体形态项:
- 281页;26cm
- 丛编项:
- 普华审计实务工具书系列
- 个人责任者:
- 高雅青 主编
- 个人责任者:
- 李三喜 主编
- 个人责任者:
- 施莹华 主编
- 学科主题:
- 企业-内部审计-指南
- 中图法分类号:
- F239.45
- 一般附注:
- 普华经管
- 责任者附注:
- 高雅青, 北京中天恒会计师事务所 (特殊普通合伙)、北京中天恒达工程咨询有限责任公司、北京中天恒管理咨询有限公司、北京中评恒信资产评估有限责任公司、中天恒税务师事务所有限公司创始人,注册会计师、高级审计师,曾在审计署从事基本建设政府审计工作, 长期从事审计理论研究和实务工作。李三喜, 北京中天恒会计师事务所(特殊普通合伙)北京中天恒达工程咨询有限责任公司创始人, 北京中天恒管理咨询有限公司董事长, 曾在审计署从事政府审计工作,曾受聘为财政部内部控制标准委员会咨询专家、管理会计咨询专家等。施莹华, 北京中天恒会计师事务所 (特殊普通合伙) 合伙人、审计委员会副主任, 注册会计师, 北京注册会计师协会专家委员会委员、北京注册会计师协会第二期中小执业机构负责人领军人才、中国民用航空局行业项目评审专家。
- 提要文摘附注:
- 本书汇集了作者团队在内部控制审计领域多年积累的丰厚理论研究成果和丰富实践经验。在介绍了一些内部控制审计的基础知识后, 本书详细论述了整体层面内部控制审计、资金活动内部控制审计、采购业务内部控制审计、资产管理内部控制审计、销售业务内部控制审计、工程项目内部控制审计、财务报告内部控制审计、全面预算内部控制审计、合同管理内部控制审计、信息系统内部控制审计的实务及案例。作者以深入浅出的方式介绍了内部控制审计的具体流程与方法, 并辅以案例解析, 带领读者充分透视内部控制审计, 全面掌握内部控制审计实战技巧。
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索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
F239.45/40 | 2242980 | 经济类书库-四楼西南 | 可借 | 经济类书库-四楼西南 | |
F239.45/40 | 2242981 | 经济类书库-四楼西南 | 可借 | 经济类书库-四楼西南 | |
F239.45/40 | 2242982 | 经济类书库-四楼西南 | 可借 | 经济类书库-四楼西南 |
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