- 题名/责任者:
- 医院内部审计实务/郭云波, 胡兴华, 瞿晓龙编著
- 出版发行项:
- 北京:中国财政经济出版社,2024
- ISBN及定价:
- 978-7-5223-2183-7/CNY98.00
- 载体形态项:
- 499页:图;25cm
- 个人责任者:
- 郭云波 编著
- 个人责任者:
- 胡兴华 编著
- 个人责任者:
- 瞿晓龙 编著
- 学科主题:
- 医院-内部审计-研究-中国
- 中图法分类号:
- F239.66
- 一般附注:
- 按照《卫生健康行业内部审计基本指引 (试行)》及相关专项指引文件精神编写
- 责任者附注:
- 郭云波, 女, 会计学硕士, 正高级会计师, 全国会计高端人才 (行政事业类), 云南省中青年学术与技术带头人, 云南省高级会计管理人才, 云南财经大学会计学院硕士研究生职业指导教师, 玉溪师范学院商学院客座教授, 中国卫生经济学会卫生服务成本与价格专业委员会常务委员, 云南省卫生经济学会常务理事, 云南省女科技工作者协会常务理事。胡兴华, 女, 管理学硕士, 高级会计师, 全国会计高端人才 (行政事业类), 多年从事财务管理、资产管理、经费审计实务工作。研究领域主要为财务管理、会计信息化、经费审计和民间非营利组织会计等。瞿晓龙, 男, 工商管理博士, 硕士研究生导师, 高级会计师, 会计学副教授, 注册会计师, 全国会计高端人才 (行政事业类), 广西“十百千”拔尖会计人才 (学术类)、广西“十百千”拔尖会计人才 (管理会计类), 广西珠算心算协会第七届理事会副会长第十三届广西区人大常委会预决算审查咨询专家, 广西财政厅第三届广西会计咨询专家。
- 提要文摘附注:
- 本书分为上、中、下三个篇章, 上篇重点介绍了医院的职能定位、工作职责、内部治理体系及医院运行管理 ; 中篇重点阐述医院内部审计的领导体制、相关制度、机构和人员, 并对内部审计的业务管理要点进行了梳理和归纳 ; 下篇以A医院为例, 对预算执行与决算审计、财务收支审计、建设项目审计、重大政策落实情况审计、大型医用设备绩效审计、医用耗材审计、采购管理审计、内部控制审计、转移支付资金审计、合同管理审计和经济责任审计等11类审计业务的实务操作分别进行示范性讲解。
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| 索书号 | 条码号 | 年卷期 | 馆藏地 | 书刊状态 | 还书位置 |
| F239.66/15 | 2195032 | 经济类书库-四楼西南
|
可借 | 经济类书库-四楼西南 | |
| F239.66/15 | 2195033 | 经济类书库-四楼西南
|
可借 | 经济类书库-四楼西南 |
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